民航局空管局技术中心预算(2025年)

1 民航局空管局技术中心预算 (2025 年) 2 目 录 第一部分 技术中心基本情况 (一)单位职责 (二)机构设置 第二部分 技术中心 2025 年部门预算表 (一)部门收支总表 (二)部门收入总表 (三)部门支出总表 (四)财政拨款收支总表 (五)一般公共预算支出表 (六)一般公共预算基本支出表 (七)政府性基金预算支出表 (八)国有资本经营预算支出表 (九)财政拨款预算“三公”经费支出表 第三部分 技术中心 2025 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 技术中心基本情况 4 一、单位职责 技术中心主要职责:负责空管系统设备运行管理,承担日常设备运行的监控与协调工作;组织协调空管系统零备件库的建设与管理以及零备件的临时调拨、使用;参与空管系统专项规划与建设需求工作,研究提出技术实施方案;负责空管自动化系统评估测试、软件升级、版本管理等工作,组织开展设备运行风险评估;开展对空管单位的技术支持工作;负责具体实施空管新技术研发工作和科研项目。 二、机构设置 按照预算管理的有关规定和编报原则,2025 年纳入空管局部门预算编报的单位为民航局空管局技术中心,为单户表。 5 第二部分 技术中心 2025 年部门预算表 6 预算公开表 1 部门收支总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 一、交通运输支出 5,999.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、住房保障支出 314.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 6,567.11 五、事业单位经营收入 六、其他收入 620.42 本年收入合计 7,187.53 本年支出合计 6,313.49 使用非财政拨款结余 结转下年 883.84 上年结转 9.80 收 入 总 计 7,197.33 支 出 总 计 7,197.33 7 预算公开表 2 部门收入总表 单位:万元 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 使用非财政拨款结余 金额 其中:教育收费 7,197.33 9.80 6,567.11 3.42 617.00 8 预算公开表 3 部门支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位 补助支出 214 交通运输支出 5,999.49 4,429.00 1,570.49 21403 民用航空运输 5,999.49 4,429.00 1,570.49 2140399 其他民用航空运输支出 5,999.49 4,429.00 1,570.49 221 住房保障支出 314.00 314.00 22102 住房改革支出 314.00 314.00 2210201 住房公积金 240.00 240.00 2210202 提租补贴 6.00 6.00 2210203 购房补贴 68.00 68.00 合计 6,313.49 4,743.00 1,570.49 9 预算公开表 4 财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 注:空管局技术中心 2025 年没有使用财政拨款安排的收支。 10 预算公开表 5 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2024 年执行数 2025 年预算数 2025 年预算数比 2024 年执行数 2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资) 科目编码 科目名称 执行数 扣除中央基建投资后执行数 年初预算数 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 小计 基本支出 项目支出 注:空管局技术中心 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出。 11 预算公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 2025 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 注:空管局技术中心 2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。 12 预算公开表 7 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 2025 年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 注:空管局技术中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 13 预算公开表 8 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 2025 年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 注:空管局技术中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 14 预算公开表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位:万元 2025 年预算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注:空管局技术中心 2025 年没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。 15 第三部分 技术中心 2025 年预算情况说明 16 一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 7,197.33 万元。收入包括:事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:交通运输支出、住房保障支出、结转下年。 二、关于 2025 年收入预算情况说明 技术中心 2025 年收入预算 7,197.33 万元,其中:事业收入 6,567.11 万元,占 91.24%;其他收入 620.42 万元,占8.62%;上年结转 9.8 万元,占 0.14%。 图 1 技术中心 2025 年收入预算构成 三、关于 2025 年支出预算情况说明 技术中心 2025 年支出预算 6,313.49 万元,其中:基本支出 4,743 万元,占 75.13%;项目支出 1,570.49 万元,占24.87%。 17 图 2 技术中心 2025 年支出预算构成 四、关于 2025 年财政拨款收支的总体说明 技术中心 2025 年没有使用财政拨款安排的收支。 五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明 技术中心 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出。 六、关于 2025 年一

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综合
2025-06-25
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