智立方2024年三季度报告
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-046 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 175,662,362.17 79.13% 414,711,738.47 23.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,099,174.08 25.00% 44,389,200.66 -19.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 18,513,703.04 10.56% 27,948,537.24 -41.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 27,756,401.57 -71.13% 基本每股收益(元/股) 0.27 -10.00% 0.51 -42.05% 稀释每股收益(元/股) 0.27 -10.00% 0.51 -42.05% 加权平均净资产收益率 1.92% 0.38% 3.72% -0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,418,595,221.69 1,279,451,102.38 10.88% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,174,870,950.95 1,160,616,165.23 1.23% 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 139,227.37 4,035,859.37 主要系收到与政府相关的补 助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,038,753.50 14,309,712.39 本期包含大额存单计提的利息 委托他人投资或管理资产的损益 99,799.85 615,768.84 可转让大额存单对应利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,203.54 153,038.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 224,381.90 个人所得税手续费返还 减:所得税影响额 804,771.68 2,874,586.01 少数股东权益影响额(税后) 18,741.54 23,512.03 合计 4,585,471.04 16,440,663.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 (元) 2023 年 12 月 31 日 (元) 增减变动率 主要原因 货币资金 119,022,946.68 271,591,280.14 -56.18% 主要系报告期使用闲置募集资金以及自有资金购买可转让大额存单所致 应收票据 115,064.05 4,226,678.70 -97.28% 主要系票据到期承兑所致 应收账款 170,122,804.59 102,664,199.18 65.71% 主要系未到期货款增加所致 应收款项融资 9,092,623.74 19,786,795.50 -54.05% 主要系收到银行承兑汇票减少所致 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 存货 192,130,474.34 110,205,372.38 74.34% 主要系公司项目实施备货所致 合同资产 7,398,685.87 5,404,447.87 36.90% 主要系合同质保金增加所致 其他流动资产 10,410,298.22 1,105,680.86 841.53% 主要系未抵扣进项税增加所致 使用权资产 2,870,901.48 6,416,034.03 -55.25% 主要系计提折旧所致 其他非流动资产 476,700.00 774,660.00 -38.46% 主要系结转前期预付长期资产款所致 应付票据 60,956,297.36 0.00 - 主要系增加票据结算所致 应付账款 98,787,995.38 41,901,865.88 135.76% 主要系应付采购额增加所致 合同负债 21,523,885.56 11,798,746.38 82.43% 主要系预收账款增加所致 应交税费 6,601,900.36 2,040,195.82 223.59% 主要系期末应交增值税、应交所得税、附征税增加所致 一年内到期的非流动负债 3,031,085.93 5,530,695.33 -45.20% 主要系支付租赁付款额所致 其他流动负债 2,320,662.51 700,572.53 231.25% 主要系预收账款增加所致 租赁负债 150,992.61 1,371,599.51 -88.99% 主要系支付长期租赁合同租金减少所致 递延收益 520,958.29 0.00
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