美力科技2024年三季度报告
浙江美力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2024-041 浙江美力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 406,984,401.77 12.12% 1,125,230,242.22 21.16% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,816,055.55 168.80% 77,565,257.46 154.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 29,384,259.60 186.58% 74,432,313.14 176.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 79,105,092.28 53.51% 基本每股收益(元/股) 0.15 200.00% 0.37 164.29% 稀释每股收益(元/股) 0.15 200.00% 0.37 164.29% 加权平均净资产收益率 2.96% 1.82% 7.57% 4.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,111,600,465.01 2,111,810,202.50 -0.01% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,059,615,389.73 992,442,860.97 6.77% 浙江美力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 86,603.16 138,471.72 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 1,306,073.75 3,430,195.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 38,914.08 -63,704.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 673,943.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,208.19 -265,144.13 减:所得税影响额 210,481.47 624,591.66 少数股东权益影响额(税后) 111,521.76 156,225.84 合计 1,431,795.95 3,132,944.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因: 单位:元 项 目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 138,301.12 202,005.80 -31.54% 主要系报告期末股价变动导致期末交易性金融资产减少 应收票据 1,679,306.37 33,539,685.13 -94.99% 主要系报告期末用于质押的银行承兑汇票减少 预付款项 14,982,311.21 8,702,310.22 72.16% 主要系报告期末预付原材料款增加 浙江美力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 其他应收款 5,272,883.92 3,635,093.24 45.05% 主要系报告期末保证金增加 长期股权投资 19,556,633.20 0.00 100.00% 主要系新增投资武汉普畅智能科技有限公司 16.67%股权 投资性房地产 7,928,546.71 0.00 100.00% 主要系新增房产出租 其他非流动资产 11,692,705.50 7,715,351.84 51.55% 主要报告期末预付的设备款增加 应付票据 55,980,000.00 87,282,351.90 -35.86% 主要系报告期内应付票据到期解付 应交税费 13,590,405.41 9,609,675.76 41.42% 主要系报告期末应交税费增加 一年内到期的非流动负债 11,264,926.64 58,687,398.78 -80.81% 主要系报告期内偿还借款,期末一年内到期的非流动负债减少 其他流动负债 301,849.92 503,629.12 -40.07% 主要系报告期末计入合同负债的预收货款减少,相应的其他流动负债有所减少 长期借款 275,051,850.83 204,997,202.00 34.17% 主要系报告期内新增长期借款 租赁负债 3,338,886.78 418,678.32 697.48% 主要系报告期内新增了房产租赁导致的租赁负债增加 递延所得税负债 374,828.42 827,663.76 -54.71% 主要系报告期末享受固定资产一次性扣除的金额减少 2、利润表项目变动情况及原因: 单位:元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 销售费用 27,036,787.23 19,757,878.90 36.84% 主要系报告期内收入增长,销售费用增加 研发费用 51,833,954.78 36,478,718.18 42.09% 主要系报告期内公司加大研发投入 投资收益 -443,366.80 -267,501.78 65.74% 主要系报告期内根据联营企业的经营情况和相应的持股比例确认投资损失 信用减值损失 -373,796.76 -10,347,020.03 -96.39%
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