英维克2024年三季度报告

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2024-051 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 1,159,184,626.28 39.16% 2,871,742,557.75 38.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 169,289,816.48 43.06% 352,755,913.70 67.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 162,917,002.28 52.19% 334,210,092.21 78.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 156,233,696.34 570.91% 基本每股收益(元/股) 0.23 43.75% 0.48 65.52% 稀释每股收益(元/股) 0.23 43.75% 0.48 71.43% 加权平均净资产收益率 6.33% 1.05% 13.39% 4.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,587,126,916.69 5,091,055,172.06 9.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,789,458,629.46 2,486,071,338.29 12.20% 注:公司本报告期股份支付费用为 581.23 万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为 494.04 万元;年初至报告期末股份支付费用为 3,081.10 万元,对归属于上市公司股东的净利润影响为 2,618.94 万元(已考虑相关所得税费用的影响)。 (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,647.79 615,785.35 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 4,967,214.79 15,257,447.78 主要系收到的政府补助所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 60,000.00 327,277.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,464,470.10 4,942,585.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,880.16 减:所得税影响额 115,431.74 2,701,261.80 少数股东权益影响额(税后) 6,086.74 450,892.89 合计 6,372,814.20 18,545,821.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目 项目 期末余额(元) 上年度期末余额(元) 增减比例 变动原因 交易性金融资产 30,060,000.00 50,191,666.67 -40.11% 主要原因系报告期理财产品到期赎回所致。 应收票据 46,919,829.72 30,292,509.08 54.89% 主要原因系报告期期末商业承兑汇票尚未到期收款所致。 应收款项融资 336,588,406.37 550,839,234.05 -38.90% 主要原因系报告期银行承兑汇票和债权凭证到期收款所致。 预付款项 56,798,881.73 16,133,197.68 252.06% 主要原因系报告期预付材料款增加所致。 其他应收款 111,446,308.43 85,416,347.52 30.47% 主要原因系报告期应收的股权激励行权款项以及保证金、备用金有所增加所致。 存货 896,096,768.27 672,726,419.24 33.20% 主要原因系报告期期末项目未验收的发出商品以及备货原材料增加所致。 其他流动资产 97,062,499.55 48,751,890.34 99.09% 主要原因系报告期期末待认证进项税额和留抵税额增加所致。 固定资产 575,866,427.07 287,356,931.86 100.40% 主要原因系报告期华南总部基地在建工程(厂房)结转固定资产所致。 长期待摊费用 17,160,589.89 11,661,295.95 47.16% 主要原因系报告期厂房装修费用增加所致。 其他非流动资产 38,414,230.22 17,514,248.17 119.33% 主要原因系报告期期末固定资产未验收所致。 应付职工薪酬 52,391,042.27 105,839,183.24 -50.50% 主要原因系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致。 一年内到期的非流动负债 81,002,785.66 133,684,747.44 -39.41% 主要原因系报告期一年内到期的银行借款到期还款所致。 长期借款 197,947,909.45 98,400,000.00 101.17% 主要原因系报告期取得银行固定资产专项贷款增加所致。 股本 742,635,693.00 568,417,160.00 30.65% 主要原因系报告期以资本公积金转增股本、股票期权行权所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目 项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 增减比例 变动原因 营业收入 2,871,742,557.75 2,071,884,070.28 38.61% 主要原因系报告期机房及机柜温控节能产品收入增加所致。 营业成本 1,960,563,010.68 1,395

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